• Commentaire du texte d'hertzog sur la complexité fonctionnelle cour des comptes
    ''Nous avons ordenes que nous voirons chascun An nostre Estat une fois, par les Gens de nos Comptes" Extrait de l'ordonnance de Philippe V en 1318 qui institutionnalisa pour la première fois la cour des comptes, le plus ancien des grands corps de l'Etat issue de la " curia regis " de Saint Louis. ...
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  • Marketing
    retrouve en France par exemple dans les grades d'auditeur de la Cour des comptes ou du Conseil d'État. L’audit comptable et financier est la forme moderne de contrôle, de vérification, d’inspection, de surveillance des comptes, en apportant une dimension critique. L’audit peut être interne ou externe...
    Premium 2592 Mots 11 Pages
  • Stg cfe comtrole des comptes
    http://www.compta-online.com/sujet-stg-cfe-2011-controle-des-comptes-t33229 Les contrôleurs de gestion Les contrôleurs de gestion ont essentiellement pour mission de surveiller les indicateurs de gestion, de commenter les informations et de suivre l'activité auprès des directeurs opérationnelles...
    Premium 3230 Mots 13 Pages
  • Le controle comptable sur piece dans les etablissements bancaires : cas d’afriland first bank
    d’affaires. Fort de ce constat, et depuis plusieurs années, les autorités de réglementation et de contrôle bancaire ont pris de nombreuses initiatives en vue de développer et de renforcer le contrôle interne dans les établissements de crédit.[1] L’objectif étant de s’assurer que les risques de toute...
    Premium 12166 Mots 49 Pages
  • Norme d’audit vérification de l’existence du système de contrôle interne
    Norme d’audit Vérification de l’existence du système de contrôle interne I. Introduction a) L’objet de la présente norme est d’expliquer et de fournir les indications qui permettront d’obtenir une appréciation sur l’existence d’un système de contrôle interne (ci-après abrégé en SCI). Cette norme renferme...
    Premium 11532 Mots 47 Pages
  • Audit financier
    * L’appréciation du contrôle interne a. Définition du contrôle interne b. Les objectifs du contrôle interne c. Les moyens du contrôle interne * L'organisation * Les méthodes et procédures * La supervision * L’examen des comptes et états financiers ...
    Premium 3841 Mots 16 Pages
  • Audit inerne
    management Le risque d'audit, dit « risque de l'auditeur » Audit : le lexique de la cncc Résumé du coursL’audit concerne une matière soumise à contrôle. La matière peut, par exemple, être le résultat d’opérations de collecte, de saisie et de traitement de données. Il peut s’agir d’un processus devant...
    Premium 4280 Mots 18 Pages
  • Audit de la fraude
    production et la gestion des services publics nécessite une refonte totale et radicale du principe de contrôle dans le secteur public, celui-ci se transforme de plus en plus d’un contrôle de moyens à un contrôle d’efficacité. Cela dit, L’audit devient de plus en plus un outil indispensable dans la garantie...
    Premium 17616 Mots 71 Pages
  • Controle interne
    Définition du contrôle interne : Avant de passer à l’évaluation du contrôle interne il faut d’abord définir le contrôle interne. Ainsi, ce concept fait l’objet de plusieurs définitions émanant de différents organes à savoir : Les objectifs du contrôle interne : * Protéger le patrimoine *...
    Premium 949 Mots 4 Pages
  • Controle externe comptable
    I - Le contrôle externe Le contrôle externe est assuré par un ou plusieurs Commissaires aux comptes. http://www.lafinancepourtous.com/Qui-controle-les-comptes,252.html PRINCIPE Le contrôle externe porte sur le contrôle du cahier des charges, du produit et de l’efficacité du contrôle interne. Il...
    Premium 1365 Mots 6 Pages
  • Audit comptable
    se retrouve en France par exemple dans les grades d'auditeur de laCour des comptes ou du Conseil d'État. L’audit comptable et financier est la forme moderne de contrôle, de vérification, d’inspection, de surveillance des comptes, en apportant une dimension critique. L’audit peut être interne ou externe...
    Premium 2874 Mots 12 Pages
  • Rapport stage opcv
    INTRODUCTION Le commissaire aux comptes d’un OPCVM a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de l’OPCVM et de certifier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes de ce dernier. Il vérifie également la sincérité...
    Premium 1436 Mots 6 Pages
  • Audit des banques
    principales : • Recevoir des dépôts • Octroyer des prêts • Gérer les comptes de la clientèle ⇒ activités secondaires • • • • Garde de valeurs Ventes de bons du trésor Recouvrement et paiement des effets de commerce Autres services ⇒ compte rendu d’activité remis au siège social L’agence doit pouvoir proposer...
    Premium 12218 Mots 49 Pages
  • Le controle restreint des comptes annuels suisse
    Le Contrôle Restreint des Comptes Annuels Suisse Sommaire LE THEME 4 A- Description : 4 B- Pourquoi ai-je choisi ce thème ? 4 C- Quelques définitions pour bien débuter. 5 I. Procédure préalable à l’audit. 9 a) Election de l’auditeur 9 b) Lettre de mission. 9 c) La déclaration...
    Premium 5983 Mots 24 Pages
  • Controle interne de l'etat
    alinéa que "les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière." L’article 27 de la loi organique sur les lois de finances (dernier alinéa) dispose que « les comptes de l’État doivent...
    Premium 31860 Mots 128 Pages
  • GUIDE DE CONTRÔLE DES COMPTES SELON LE SCF
    Manuel de contrôle des comptes selon le SCF AUDIT COMPTABLE FINANCIER SELON LE REFERENTIEL SYSTEME COMPTABLE FINANCIER Présentation : ASSAD Chabane ASSAD Chabane Membre de la commission ad hoc du CNC : normes d’audit algériennes Manuel de contrôle des comptes selon le SCF 1- IMMOBILISATIONS...
    Premium 10740 Mots 43 Pages
  • Memoire sur la franchise de la tva en algerie
    rôle de l’auditeur et contrôle interne 1. Le rôle de l’audit 2. Norme d’audit 3. Prise de connaissance et l’activité de l’entreprise Section « 3» : Les dossiers de travail et mission d’audit 1. Le contrôle interne 2. Dossier de travail et guides de contrôle qualité de l’auditeur...
    Premium 16679 Mots 67 Pages
  • Cadre de reference amf
    Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne                     Cadre de référence AVANT-PROPOS Le Cadre de référence qui est ici proposé par l’AMF aux sociétés françaises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé est une édition revue et augmentée...
    Premium 16853 Mots 68 Pages
  • Impact du contrôle interne dans la démarche d’audit d’une pme
    Rapport de stage Marc DUCLOS-COLAS DGC 2009-2010 Impact du contrôle interne dans la démarche d’audit d’une PME Date de soutenance : octobre 2010 Résumé : Dans le cadre de mes études de DGC, j’effectue un stage de deux mois dans le service comptabilité-gestion d’une PME familial pour mettre...
    Premium 8034 Mots 33 Pages
  • L'évaluation du contrôle interne par le commissaire aux comptes
    autours de la problématique, une fois les éléments composant le sujet acquis il nous sera possible de cerner l’intérêt de traiter de la revue du contrôle interne dans le cadre d’une mission d’audit légale. Chapitre 1 : Généralité sur l’audit des états financiers Ce chapitre nous permettra de comprendre...
    Premium 6648 Mots 27 Pages