• Audit interne
    INTRODUCTION …………………………………………………………P2 I- SOURCE DU DROIT D’ARBITRAGE DANS L’ESPACE OHADA…P4 1- Les sources OHADA ……………………………………………….P4 2- Les autres sources……………………………………………………P5 II- L’ARBITRAGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF………………..P6 1- Convention d’arbitrage…………………
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  • Memoire sur le controle interne dans les sfd
    [pic] Cadre d’évaluation des institutions de microfinance Secrétariat du CGAP Octobre 1998 Table des matières Avant-propos 1 Remerciements 3 Instructions à l’attention des analystes 4 1 Résumé analytique 6 1.1 Données es
    Premium 19047 Mots 77 Pages
  • Logistique interne - audit
    ESCA CYCLE SUPERIEUR AUDIT ET CONROLE DE GESTION 12ème Promotion EVALUATION DU CONTRÔLE INTERNE DE LA LOGISTIQUE Animateur : M. Ahmed HEBBAZI SOMMAIRE Module I : la logistique 12345678910 Introduction Evolution de la logistique Définition Chaîne logistique intégrée Objectifs de la logist
    Premium 7276 Mots 30 Pages
  • Audit et contrôle interne
    Ecole des Hautes Etudes Commerciales Audit & Contrôle interne . Expliquer l’importance du contrôle interne dans la maîtrise de l’entreprise; Découvrir la fonction audit interne comme pilote du contrôle interne; Savoir utiliser quelques outils d’audit pour l’évaluation du contrôle interne.
    Premium 4621 Mots 19 Pages
  • Audit du cycle achats fournisseurs o contrôle interne des achats
    La fraude serait donc bien la maladie économique du XXIe siècle, capable de perturber la confiance sur laquelle doit reposer l’économie. Organisées conjointement par le Management business international (MBI) et l’Association des auditeurs consultants internes algériens (Aacia), les Deuxièmes journé
    Premium 968 Mots 4 Pages
  • Memoire
    MBA AUDIT ET CONTROLE DE GESTION SESSION DE FEVRIER 2007 L’IMPORTANCE DU CONTROLE ET DE L’AUDIT INTERNES DANS LE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE : LE CAS DU SECTEUR INDUSTRIEL Rédigé par : Anaëlle RIBEIRO Annick KONG Sous la direction de Monsieur Thierry PLEGUES Septembre 2007 MACG Anaëlle
    Premium 30015 Mots 121 Pages
  • Audit de la performance
    MEMOIRE DE FIN D ETUDES AUDIT DE LA PERFORMANCE Réalisé par : OUEDRAOGO SAVE AUDIT DE LA PERFORMANCE REMERCIEMENTS Le présent travail, qui constitue une synthèse des acquis de notre cursus au sein de l’ISCAE, et des réflexions personnelles étayées par la pratique de la vie professio
    Premium 14302 Mots 58 Pages
  • Audit et contrôle de gestion
    SOMMAIRE INTRODUCTION -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1ERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE ------------------------------------------- 6 CHAPITRE I : AUDIT ET PERFORMANCE --------------------------------------------------------
    Premium 10694 Mots 43 Pages
  • L’appréciation du contrôle interne selon le référentiel coso
    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ecole Supérieure de Commerce d'Alger. MEMOIRE DE FIN D'ETUDES Pour l'obtention du Diplôme de Licence en Sciences Commerciales et Financières Thème : L’appréciation du Contr
    Premium 31866 Mots 128 Pages
  • Le pilotage du systeme de controle interne
    Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Sfax Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Commission d’Expertise Comptable Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable TITRE DU MEMOIRE LE PILOTAGE DU SYSTEME DE CONTROLE INTER
    Premium 93711 Mots 375 Pages
  • Evaluation du contrôle interne
    A.U. 2004-2005 PLAN Introduction SECTION I : Définition et principes de base du contrôle interne 1.1 Définition de la notion de contrôle interne 1.2 Principes généraux du contrôle interne 1.3 Les obstacles et limites du contrôle interne 1.4 Les obstacles et limites du contrôle interne 1.5 Intérê
    Premium 7049 Mots 29 Pages
  • Audit salle de marché
    SOMMAIRE Introduction générale Première partie : fonctionnement d’une salle de marché des changes. Chapitre 1 : Généralités sur le fonctionnement du marché des changes. Section 1 : Généralités sur les activités de marché. Section 2 : La salle de marché des changes. Chapitre 2 : les risques
    Premium 27107 Mots 109 Pages
  • L'externalisation de la fonction d'audit interne : « quels enjeux pour les pme et pmi ? »
    | | | | | | | | | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifiqueRépublique de Côte d'IvoireUnion - Discipline - travailP I G I E RMEMOIRE DE FIN D'ETUDESMaster en Audit et Contrôle de GestionL'EXTERNALISATION DE LA FONCTION D'AUDIT INTERNE :« Quels enjeux pour
    Premium 25208 Mots 101 Pages
  • Memoire conflit social
    MEMOIRE MBA MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES Promotion 2005-2006 « Comment les grandes entreprises d’aujourd’hui préviennent-elles les conflits sociaux ? » Catherine ADAMI Didier BANKOLE Marc CARON Marina LANDES Raoul MONTEL page 1 sur 145 REMERCIEMENTS Cette étude n’aurait pas été p
    Premium 48200 Mots 193 Pages
  • Analyse du contrôle interne au sein d'une institution de microfinance
    Analyse du contrôle interne au sein d'une institution de microfinance par Espoir SADIKI KAMANDA Institut Supérieur de commerce de Goma ( ISC - Goma) Traductions: Original: fr Source O. INTRODUCTION GENERALE O.1. PROBLEMATIQUE Les récents scandales financiers à travers le monde et en Républi
    Premium 19381 Mots 78 Pages
  • Comment dans un contexte d'internationalisation, les entreprises communiquent-elles en interne?
    Julie Nouet, Master I Communication, CESACOM 2010-2011 Comment dans un contexte d'internationalisation, les entreprises communiquent-elles en interne? MEMOIRE TOME I Sommaire Remerciements Introduction 1. La communication interne 1.1 Définition 1.2 Quelques questions sur la comm
    Premium 10572 Mots 43 Pages
  • Audit du cycle de trésorerie
    Promotion 2 (2007-2009) Mémoire de fin d'étude TlIEME "' ,'•..•••.•. : .. . ::...: ..... ::::,' , : ... : .. .. .... ..; :;:: , • •••• • ••• • . . . • . . .•. ' • .. ,_ •• _•.• • . _II .·· •• __ , _•• .•.. . ..• "... . . .... .. ......... . ....... . . .... .. ...... ... . . ....
    Premium 27508 Mots 111 Pages
  • Audit marche public
    AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) AUDIT A POSTERIORI DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN (EXERCICE 2003) RAPPORT FINAL Mars 2006 Associés Audit Conseil (2AC) 5/7 Avenue de Paris – 94300 Vincennes Tél : 01-41-74-61-81 / Fax : 01-41-74-62-07 Associated Consulting Partners (ACP)
    Premium 49278 Mots 198 Pages
  • L'evaluation de controle interne
    MINISTERE DE LA PME ET DE L’ARTISANAT PROGRAMME C.N.A.M Public visé : Directeurs Centraux et Directeurs des Chambres Régionales de l’Artisanat et des métiers. Durée : 3 jours Eléments introductifs : De par la pertinence de la problématique abordée, qui est d’une actualité certaine et
    Premium 793 Mots 4 Pages
  • Audit des encaissements
    Audit Interne & Contrôle Interne Des outils de management au service de la bonne gouvernance Février 2009 Programme Audit Interne & Contrôle interne, des outils de management au service de la bonne gouvernance • Rappel des concepts généraux Les notions de risque et de contrôle intern
    Premium 21450 Mots 86 Pages