Audit

12844 mots 52 pages
Audit interne des cycles de l'entreprise

Introduction 3
Chapitre I: Généralités sur l’audit et le contrôle interne 4 I.- Définitions 6 2.1.- Définition du contrôle interne 6 2.2.- Définition de l’audit interne 7 II.- Objectifs de l’audit et du contrôle interne 8 III.- Profil type de l’auditeur interne 11 IV.- Enjeux du contrôle interne 11 4.1.- Enjeux pour la société 11 4.2.- Enjeux pour le CAC 12 V.- Limites du contrôle interne 12 VI.- Eléments caractéristiques du contrôle interne 12 6.1.- Environnement de contrôle 13 6.2.- Evaluation des risques 13 6.3.- Système d’organisation 13 6.4.- Système d’information 13 6.5.- Système de contrôle 13
Chapitre II : COSO ou la nouvelle pratique du contrôle interne 14 I.- Historique 14 II.- Eléments caractéristiques du contrôle interne selon COSO 15 2.1.- Environnement de contrôle 16 2.2.- Evaluation des risques 16 2.3.- Activités de contrôle 16 2.4.- Information et communication 17 2.5.- Pilotage 17 III.- Objectifs de contrôle interne 17 IV.- Synthèse sur le référentiel du COSO (LSF) 18 V.- Limites du contrôle interne selon le COSO 18
Chapitre III : Normes d’audit interne 18 I.- Objectifs des normes 19 II.- Classification des normes 19 III.- Contenu des normes 20 3.1.- La déclaration des responsabilités 20 3.2.- Code de déontologie 21 3.3.- Documents interprétatifs des normes (SIAS’s) 24
Chapitre IV : Démarche d’audit du contrôle interne 25 I.- Choix des fonctions 26 II.- Description du système 26 III.- Vérification de l’existence du système 27 IV.- Evaluation préliminaire du contrôle interne 27 V.- Vérification du fonctionnement du système 28 VI.- Evaluation de l’impact des faiblesses 28
Chapitre V : Audit du circuit des achats 29 I.- Description des opérations concernées par le circuit 29 II.- Les objectifs de contrôle interne 30 III.- Les différentes étapes du

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