Budget prévisionnel sous ohada

Pages: 4 (940 mots) Publié le: 30 août 2011
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PROJET DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011 |
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CHARGES PAR NATURE | BUDGET 2011 | | |
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MATIERES ET FOURNITURES |   | | |variation de stocks | 720 000 000 | | |
produits alimentaires café, thé visiteurs, eau minérale | 3 500 000 | | |
produits chimiques | 6 808000 | | |
vetementes professionnels | 13 500 000 | | |
articles publicitaires | 16 500 000 | | |
carburant lubrifiants | 23 700 000| | |
produits d'entretien batiment/ bureaux/produits chimiques | 1 440 000 | | |
fournitures de bureau divers | 9 000 000 | | |
fournituresinformatiques/encre divers | 11 400 000 | | |
fournitures et consommables labo | 6 000 000 | | |
imprimés societé( papier entête,carte visite, impriméscomptabilite') | 800 000 | | |
eau | 420 000 | | |
electricité | 7 800 000 | | |
petit matériel et mobilier de bureau |1 000 000 | | |
matériel et outillage | 1 500 000 | | |
pièces détéchées matériel roulant | 9 000 000 | | |
pièces détachées matérieltechnique | 2 900 000 | | |
pneumatiques | 1 500 000 | | |
divers | 1 800 000 | | |
S/t 60 | 838 568 000 | | |TRANSPORT CONSOMMES |   | | |
transport bagages | 6 500 000 | | |
transport colis/plis | 5 600 000 | | |
voyages professionnels/avion/terr. missions |60 000 000 | | |
transport professionnel terrestre/train | 2 500 000 | | |
voyages avions congés | 6 000 000 | | |
frs déplacements...
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