Procedure audit interne
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|Procédure d’audit |Référence :
P03 | |
| | | |
Tableau récapitulatif des révisions
|Indice |Date |Description des modifications |Pages modifiées |
|1 |21/02/08 |Création du document | |
|2 |04/03/08 |Mise en forme selon SMQ |1 |
|3 |24/04/08 |Suppression d’informations redondantes |5-6 |
|4 |16/05/08 |Modifications du nom d’un document associé |4, 5 |
|5 |22/09/08 |Changement d’approbateur |1 |
|6 |14/01/10 |Extension à EME | |
|7 |02/04/13 |Révision codifications | |
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|Rédacteur |Approbateur |
|DAMIANO Alain |CHAVANCE Pierre |
SOMMAIRE
1. Objet
2. Domaine d’application
3. Abréviations et glossaire
4. Documents associés
5. Description détaillée a. organisation générale b. Déroulement c.