Audit légale

277 mots 2 pages
I-) La phase préliminaire : La planification de la mission d’audit

1: La compréhension de l’entité et de son secteur d’activité
2: La compréhension des objectifs, des stratégies et des risques d’affaires et des processus d’appréciation de ces risques
3: La compréhension des composantes du contrôle interne et l’identification des processus clés 3.1 : Définitions du contrôle interne 3.2 : Identification des processus clés
4 : L’examen analytique préliminaire
5 : Le seuil de signification préalable et sa relation avec le risque d’audit 5.1 : Le seuil de signification préalable 5.1.1 : Identification de la base et le taux de calcul du seuil de signification 5.1.2 : Analyse du montant déterminé 5.1.3 Ajustement du montant déterminé et fixation de la précision monétaire 5.2 : Relation entre le seuil de signification et le risque d’audit

6 : La formalisation du plan d’audit (nature/timing/étendue)

II-) La phase intérimaire : L'analyse du système de contrôle interne
1 : Etapes d’évaluations du contrôle interne
1.1 : Description des systèmes et des procédures
1.2 : Confirmation de la compréhension du système
1.3 : Evaluation préliminaire du contrôle interne
1.4 : Confirmation de l'application des points forts du système
1.5 : Evaluation définitive du contrôle interne
1.6 : Rapport d'évaluation du contrôle interne
2 : Les outils d’analyse et d’évaluation du contrôle interne
2.1 : l'entretien
2.2 : L'analyse des circuits par diagrammes
2.3 : Les questions et guides opératoires
2.4 : Les grilles d'analyse de contrôle interne
2.5 : Le test de conformité ou de compréhension
2.6 : Le tableau d'évaluation du

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