Le suivi d'un dossier client
Pour enregistrer les factures d’achat il faut mettre le numéro de compte du fournisseur au crédit, le compte de tva au crédit et en dernier le compte de marchandises au débit.
Pour enregistrer les factures de ventes il faut mettre le numéro de compte du client au débit, le compte de la TVA au crédit et le compte de marchandises au crédit.
Mais ce qui changent vraiment ce sont les comptes pour les enregistrements, ce ne sont pas les même pour les entreprises de maçonnerie ou de vêtements par exemple. Même pour les clients ou les fournisseurs, ce ne sont pas les mêmes comptes.
a)Enregistrement de la caisse :
Pour la caisse il faut mettre les comptes de ventes au crédit et ensuite quand on fait un virement c’est au débit du 580. Ou si c’est le commerçant qui vire de l’argent sur son compte personnel c’est au 108 (compte de l’exploitant).
b) Enregistrement de la banque :
Pour la banque, il faut pointer correctement les montants pour bien avoir le bon solde à la fin des écritures.
c) Le lettrage des comptes fournisseurs :
J’ai fais le lettrage de chaque compte à la fin de chaque mois enregistrés. Que ce soit pour les clients comme pour les fournisseurs et pour le virement internes ou pour les comptes de chèques. Pour faire le lettrage il faut cliquez sur fournisseur, choisir un fournisseur, cliquez. Puis ensuite cliquez sur affichage non lettrés. Faire la même chose avec les