Rapport du controle interne

2936 mots 12 pages
EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL ET DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

GRANULATS ET BÉTON Canada. Le village olympique des JO d’hiver de 2010, une réalisation Agilia ® et UltraGreen™, certifiée LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Vancouver.

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9.1 9.2

Procédures de contrôle interne
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION S UR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET SUR LE GOU VERNEMENT D’ENTREPRISE (ARTICLE L. 225-37 DU CODE DE COMMERCE)
9.1.1 Organisation générale du contrôle interne et de la gestion des risques 9.1.2 Procédures de “contrôle interne fi nancier”

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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES

© Médiathèque Lafarge Ignus Gerber

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL ET DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2009

9.1

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PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
9.1 Rapport du Président du Conseil d’administration sur les procédures de contrôle interne et sur le gouvernement d’entreprise

Rapport du Président du Conseil d’administration sur les procédures de contrôle interne et sur le gouvernement d’entreprise (article L. 225-37 du Code de commerce)

Ce rapport sur les procédures de contrôle interne et sur le gouvernement d’entreprise a été établi sous la responsabilité du Président du Conseil d’administration conformément à l’article L. 225-37 du Code de commerce. Ce rapport a été préparé avec l’appui de la direction du Contrôle Interne Groupe ainsi que de la direction de l’Audit Interne. Ce rapport a fait l’objet d’un examen par le Comité d’audit du 17 février 2010 et d’une approbation par le Conseil d’administration lors de sa séance du 18 février 2010. Ce rapport couvre la société mère du Groupe, Lafarge S.A. ainsi que l’ensemble des sociétés contrôlées entrant dans le périmètre de consolidation du Groupe. Les informations contenues dans ce rapport se décomposent de la façon suivante : • organisation générale du contrôle interne et

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